Auditoría Interna

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  • Análisis de Efectividad de los Controles - AI

  • Atribuciones - Capítulo 2 - Auditoría Interna

  • Avances de Planes de Mejoramiento - Oficina de Auditoría Financiera

  • Avances de Planes de Mejoramiento - Oficina de Auditoría Informática

  • Avances de Planes de Mejoramiento - Oficina de Auditoría Operativa

  • Avances de Planes de Mejoramiento - Oficina de Auditoría Técnica

  • Calificación, Valoración y Priorización de Riesgos del MP-04 Gestión de Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional

  • Diseño de Controles - MP 04 GESTIÓN DE EVALUACIÓN, CONTROL INTERNO Y MEJORA INSTITUCIONAL

  • Estatuto de la Auditoría Interna de la ANDE

  • Evaluación MECIP Auditoría Interna - Febrero 2025

  • Evaluación MECIP Auditoría Interna 2024

  • Ficha de Proceso correspondiente al Macroproceso 04 - Gestión de Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional

  • Fichas de Indicadores de Gestión - Auditoría Interna

  • ICA 03 - MEDICION DE SATISFACCION AL CLIENTE

  • ICA 04 - TRATAMIENTO DE RECLAMOS REFERENTES AL SERVICIO DE AUDITORIA

  • ICA 07 - REVISION POR LA DIRECCION

  • ICA 08 - SELECCION Y EVALUACION DE PROVEEDORES

  • Identificación de Riesgos/Causas/Efectos del MP-04 Gestión de Evaluación, Control Interno y Mejora Institucional

  • Informe de Evaluación MECIP CGR 2023

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